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机构简介

华东师范大学审计处是校内单设的内审机构,组建于19861月,下设财务审计办公室和工程审计办公室。审计处向学校领导负责和报告工作,并接受教育部财务司和中国教育审计学会的业务指导。审计处工作宗旨为“依法审计、服务大局、务实创新、促进发展”。 

华东师范大学审计处主要职责是:

(一)开展调查研究,进行决策咨询,制订重要文件(规章制度),根据学校发展目标、治理结构、管理体制、风险状况等,科学合理地确定内部审计发展战略、制定内部审计计划。

 (二)负责对学校所属单位的内部审计工作进行管理、指导和监督。

 (三)报告审计结果和重大事项,定期汇报审计计划、审计发现问题整改等工作情况。

 (四)加强部门自身内部控制建设,依照审计法律法规、行业准则和实务指南等建立健全内部审计工作规范,并按照规范实施审计工作,完善审计全面质量控制。

 (五)对审计发现问题提出审计建议,有效促进问题解决、风险防范、体制机制完善。

(六)运用现代审计理念和方法,坚持风险导向和问题导向,优化审计业务组织方式,加强审计信息化建设,全面提高审计效率。

 (七)建立健全审计发现问题整改机制,督促落实审计发现问题的整改工作。

 (八)承担学校相关议事协调机构秘书单位的工作。

 (九)负责本部门的日常运转与内部建设工作。

(十)完成学校党委和行政交办的其他任务。

华东师范大学审计处先后被国家审计署授予“全国内部审计先进单位”,被教育部授予“全国教育系统先进审计机构”、“全国教育审计工作先进集体”,被上海市教委授予“上海市高教系统内部审计先进集体”等荣誉称号。