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华东师范大学审计处2017年工作计划

发布者:系统管理员发布时间:2016-12-22浏览次数:797

    华东师范大学内部审计工作华东师范大学内部审计工作2017年将进一步贯彻落实《教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见》精神,围绕学校“十三五规划”和深化综合改革方案,积极履行内部审计的服务和监督功能,不断规范学校经济管理,强化过程监管,提高资源绩效,切实发挥内部审计在完善学校内部治理结构和健全权力约束机制的“免疫系统”作用。

1.根据财政部和教育部对内部控制的要求,通过对内部控制的梳理和评价“以评促建”,进一步推动学校的内部控制建设,协同相关部门建立健全内部控制风险评估机制,定期对内部控制进行监督和评价,切实提高学校防范风险的能力。

2.建立健全工程项目管理制度,制定并完善《基本建设工程项目跟踪审计实施细则》,进一步明确立项与审核、工程变更、资金控制等方面的规定和要求,从审计职能的角度努力解决工程项目超概算问题。

3.根据国务院办公厅印发的《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》和相关文件精神,进一步以规范科研经费预算编制与执行、完善管控机制、提高使用效益、落实管理责任等内容为重点,对重大科研项目实施校内预审计。

4.严格按照中央八项规定精神,加强公务接待、公务用车配置和使用、因公出国(境)、行政会议和培训支出等公务支出和公款消费的审计监督,推动厉行节约、反对浪费长效机制建设。

5.进一步加强 “工程审计管理信息系统”的建设,及时把控建设项目审计全过程进展情况和学校各建设项目投资审计结果。继续完善审计处与财务、科研、基建、后勤修缮、设备采购等信息平台之间的联网和数据共享。

6.积极主动与学校相关职能部门进行沟通协调,讨论解决审计过程中发现的问题,进一步完善内部审计流程,加强审计工作质量,提高审计工作效率。

7切实加强内部审计队伍专业化建设。积极组织内部审计人员参加各类专业能力培训学习和后续教育,鼓励开展审计课题研究和发表论文,不断提高审计专业能力。