审计处组织进行修缮工程竣工结算审计流程讨论会

发布日期: 2022-06-10   作者:   浏览次数 10

为进一步规范学校内部审计工作,加强审计业务标准体系建设,努力优化审计业务流程,审计处积极开展审计业务流程规范和梳理工作。69日上午,审计处全体工作人员通过线上会议,讨论确定修缮工程竣工结算审计流程,以此启动审计工作业务流程梳理规范工作。


首先,负责修缮工程审计的曾珍老师对现有的业务流程进行了介绍,并对修缮工程审计项目线上操作系统的工作流程作了演示。分管修缮工程审计的寿乐益副处长进行了相关内容补充。接着大家就修缮工程结算审计的立项标准与归档资料范围等进行了进一步讨论,明确了修缮工程竣工结算审计的工作流程。王芝容处长指出,在实际工作中,我们要按规范流程进行审计工作,还需要加强对业务归口管理部门的内控管理进行监督,对由审计处负责实施审计外的项目,应保证抽审比例,并适时对修缮项目资料归档工作进行专项检查,以保证工程竣工项目归档资料的规范和完整。

    通过梳理优化审计工作流程,规范审计业务行为,对提高审计效率和质量具有十分重要的意义。审计处将结合工作实际情况,加强内部规范管理,真正促进内审业务管理水平的提升。